工程款成本票除外

在线问法 时间: 2024.01.25
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92%成本票是工程款开票金额含税还是不含税

1、含税。建筑业成本票90%因为计算方便所以是按含税的,受到很多人的喜欢,建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。

2、开票金额是含税金额。含税价是包含税金在内的计税价格,价格由成本、利润和税金组成,税金内含于价格之中;实行价内税时,商品交易价格即为含税价格。如果商品价格为不含税价格,就要按组成计税价格计算含税价格。

3、注意开发票开含税的。含税是整笔需要收取的款项,不含税是指属于销售方所有的款项。

工程款没有成本票怎么办

1、你是说缺少成本发票入账是吗?我觉得可以暂估。我遇到过这种情况季末做暂估入账处理,下月再冲回。留出时间等发票来。不知道做的对与否,还请各位高手多多交流指正。

2、无票成本做账方式如下:把没有正式发票的金额记入“其他应收款”,待有了其他发票冲抵即可。当然,根据税法,没有发票,税前不能扣除。这个是税务问题,和会计无关。借:其他应收款。

3、您好,让您久等了亲,很高兴为您解建筑老项目没有成本发票处理方式一是要应取得发票必须依法取得发票,不能因为为了降低成本就不要发票。对劳务类支出要对方必须提供发票。

4、联系供应商:购买商品、服务没有获得成本票,主动与供应商联系,说明需要补充开具成本票的原因。与供应商保持良好的沟通,商议解决方案,获得所需的成本票。增加内部控制:在企业内部,可以加强对成本票的管理和控制。

5、万的工程款,如果甲方不要成本发票,如果是一般计税项目,也应该缴纳增值税及附加税费、印花税。

工程施工项目采用简易计税法时,施工项目部需要成本票据记账么?_百度...

1、建筑业营改增在5月1日实施后,简易计税方法的计算方法是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%建筑业“营改增”后采用增值税简易计税法计税,税率仍然是3%,与“营改增”前一致。

2、建筑业一般纳税人选择适用简易计税方法,虽然不能抵扣进项税额,但是仍然需要合法有效的凭证作为企业所得税税前列支凭证,所以其购进必须取得发票。

3、借:工程施工,贷:应付账款等,简易计税是因特殊行业,无法取得或抵扣增值税专用发票进项税额,所以采取简易计税的方法来征收增值税。建筑服务清包工、甲供工程、建筑工程老项目的建筑服务可以选择简易计税。

4、应当按应收或已收的金额,借记“应收账款”、“应收票据”、“银行存款”等科目,按不含税的工程结算金额,贷记“工程结算”科目,按采用简易计税方法计算的应纳增值税额,贷记“应交税费——简易计税”科目。

5、建筑企业是一般纳税人,想开3点简易计税的发票,票面名称可以写“建筑服务(清包工、甲供材)”,另外可以收辅助材料、水电、劳务(外包或临时雇用特种技术人员)等成本票。

6、纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。

纯劳务工程款,需要提供成本票?

所谓成本发票,是指企业取得的增值税普通发票价税合计金额和增值税专用发票价税分离核算的销售额金额。劳务发票,是指人工成本发票。

一般不需要其他成本发票。如果包工包料的话,就需要有材料成本发票。

劳务公司提供劳务,开劳务费发票给客户,一般需要将收款金额开票给客户。按规定,可将代支付的工资从开票金额中扣除,其余额为劳务公司营业额 实际工作中,这笔代支付的工资需要在劳务合同里注明,然后发放时按工资单形式发放。

一般纳税人纯提供劳务的可以适用清包工的简易计税模式,开具3%的增值税发票。如果包工包料,需要安装建筑安装业开具10%的增值税发票。当然具体还是需要看跟业主方的合同约定,一般采用成本价报价加税金的模式。

任何公司运营的时候支出任何名目的费用都需要有相应的成本发票才行,如果费用支出以后没有相应金额的成本发票收回进行抵扣,那综合成本就会比较高。

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