公司借支工程款(公司借支工程款怎么写凭证)

在线问法 时间: 2024.02.04
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建筑公司工程款的会计分录1、开发商支付工程款借:银行存款/应收账款—XX公司(建设方)贷:主营业务收入2、计提XX工程税费借:税金及附加贷:应交税费其他应交款—教育费附加(营业税*3%)其他应交款—地方教育费附加(营业税*2%)3、计提XX工程印花税借:管理费用—印花税(合同价*0.03%)贷:应交税费4、结转XX工程成本借:主营业务成本贷:工程施工—XX工程—直接材料工程施工—XX工程—直接人工工程施工—XX工程—机械使用费工程施工—XX工程—其他直接费工程施工—XX工程—间接费主营业务成本是什么。

公司跟公司讨要工程款属于什么纠纷类型

1、工程款纠纷属于民事纠纷。发生工程款纠纷可以先行协商,催告其在合理期限内支付价款;协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿。

2、法律依据;《民法典》

第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

建筑公司工程款的会计分录怎么做?

对于建筑公司的工程款会计处理,财会人员一般通过“银行存款”“应交税费”“主营业务成本”等会计科目进行核算,具体的会计分录该怎么写?

建筑公司工程款的会计分录

1、开发商支付工程款

借:银行存款/应收账款—XX公司(建设方)

贷:主营业务收入

2、计提XX工程税费

借:税金及附加

贷:应交税费

其他应交款—教育费附加(营业税*3%)

其他应交款—地方教育费附加(营业税*2%)

3、计提XX工程印花税

借:管理费用—印花税(合同价*0.03%)

贷:应交税费

4、结转XX工程成本

借:主营业务成本

贷:工程施工—XX工程—直接材料

工程施工—XX工程—直接人工

工程施工—XX工程—机械使用费

工程施工—XX工程—其他直接费

工程施工—XX工程—间接费

主营业务成本是什么?

主营业务成本是指企业销售商品、提供劳务等经营性活动所发生的成本。企业一般在确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时,或在月末,将已销售商品、已提供劳务的成本转入主营业务成本。

企业应当设置“主营业务成本”科目,按主营业务的种类进行明细核算,用于核算企业因销售商品、提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的实际成本,借记该科目,贷记“库存商品”、“劳务成本”等科目。期末,将主营业务成本的余额转入“本年利润”科目,借记“本年利润”,贷记该科目,结转后,“主营业务成本”科目无余额。

什么是应交税费?

应交税费是指企业根据在一定时期内取得的营业收入、实现的利润等,按照现行税法规定,采用一定的计税方法计提的应交纳的各种税费。应交税费包括企业依法交纳的增值税、消费税、企业所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加等税费,以及在上缴国家之前,由企业代收代缴的个人所得税等。

公司支付工程款如何写会计分录?

对于企业正在建设的工程项目,可设置在建工程可进行核算,支付工程款时,具体应如何做会计分录?

支付工程款的会计分录

借:在建工程

应交税费——应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

工程完工并达到预定可使用状态时

借:固定资产

贷:在建工程

在建工程,指企业固定资产的新建、改建、扩建,或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。在建工程通常有“自营”和“出包”两种方式。自营在建工程指企业自行购买工程用料、自行施工并进行管理的工程;出包在建工程是指企业通过签订合同,由其他工程队或单位承包建造的工程。

工程物资的账务处理

1、外购工程物资时:

借:工程物资

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

2、领用工程物资时:

借:在建工程(不含增值税)

贷:工程物资

工程物资是指用于固定资产建造的建筑材料(如钢材、水泥、玻璃等),企业(民用航空运输)的高价周转件(例如飞机的引擎)等。买回来要再次加工建设的资产。在资产负债表中列示为非流动资产。

甲公司用110万房屋顶乙方工程款,给乙方开了收据,乙方怎么做账。

1、乙方做帐:乙方给开工程款发票给对方了?

如果没有开:借:预付帐款-购房(收据)110万

贷:应收帐款-工程款 110万

2、待收到对方的销售不动产发票时进固定资产

借:固定资产-购房(不动产发票)110万元

贷:预付帐款-购房(收据)110万

建筑公司分公司收到工程款财务怎么做帐?

开具发票:借:应收账款—总公司,贷:主营业务收入;

收到钱:借:银行存款,贷:应收账款—总公司

材料商供给材料会开材料票:借:工程施工—材料,贷:银行存款或者现金

月末结转成本:借:主营业务成本,贷:工程施工—材料

1、收到工程款

借:银行存款

贷:应收账款-发包方

2、计价列收入时,按建造合同确认收入的话

借:应收账款-发包方

贷:工程结算

3、发生工程成本

借:工程施工

贷:原材料等

总公司给你们的钱就直接挂往来款,由于是工程款,所以应该是应付账款而不是其他应付款。

借:银行存款 XXXXX

贷:应付账款 总公司 XXXXX

之后提现的科目就不用我做了撒,或者开支票也成,

借:在建工程 XXXXX

贷:现金(银行存款) XXXXX

至于在建工程的三级科目,就根据你实际情况归纳,没问题吧?

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